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關於2022年度預算調整及2023年度預算編製的通知

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時間😼:2022-09-13    來源:    閱讀量:

校內各部門:

為切實做好2022年決算及2023年預算編製工作,提高資金使用效益𓀗,加強預算管理,現將有關事項通知如下

一、2022年預算調整

根據學校實際情況👩🏿‍💻,綜合考慮2022年預算執行情況🤜🏼,現提出以下三種預算調整方式🤍→:①預算調增②預算調減③延期執行🚿,請確需調整的部門,以書面申請的形式報分管院領導審批,於20229月30之前報財務處🏊🏿‍♂️,財務處匯總後報學院辦公會👳🏼、黨委會審議。

二🧖🏼‍♀️☢️、2023年預算編製

(一)預算編製的基本原則

1🌰、厲行勤儉節約。各部門要堅決樹立過緊日子思想,勤儉辦學。

2、突出保障重點👩🏽‍🚀。著力保障學院民生支出,集中財力確保學院重點工程🦸🏻‍♂️,做好學院事業發展與教學運行的資金保障工作👤,增強的資金使用效益。

3🕴🏻🛹、完整、科學、準確🎅🏻。各部門應結合2023年工作,將全部支出列入預算,確保其真實、完整🤲。預算下達後,原則上不予追加。

(二)預算控製數與編製方法

1、電話費采用實報實銷的形式😋,2023年電話費預算根據定額納入日常公用經費管理🎓。

2、日常公用經費、軍訓費🧨、學生活動費、專業學科建設費、學生實習費😟🐤、書記輔導員績效等定額類項目經費預算“控製數”,由財務處根據各部門人員、學生人數按定額標準確定不再調整。

3、其他非上述定額項目經費預算“控製數”暫按2022預算數下達,如需調整或新增相關項目預算經費的,各部門根據實際工作需要編製2023年度部門預算需求申報明細表》(見附件)並報分管院領導審批

4、設備購置費🧏🏽‍♀️👩🏻‍🦯‍➡️、維修費,各部門提出清單式需求報總務處匯總。學校根據總務處上報資金需求結合學校財力下達預算“控製數”,在預算“控製數”內由總務處按輕重緩急的原則統籌安排🤒。

(三)上報時間和要求

1、對確需調整或新增相關項目預算經費的部門,請20229月30前上報相關表格至財務處。在具體編報過程中遇有不明之處請與財務處聯系(電話🤷🏿‍♂️:81300011💁🏻🤰🏽、聯系人:黃孝培)。上交時提交紙質文檔(加蓋部門公章)、電子文檔發送至郵箱🕵🏿‍♂️:wtkycwc@163.com👬🏻。

2、各部門要高度重視2023年預算編製工作,將預算工作與本部門的重點工作計劃任務有機結合✣,預算編製要有充分的測算依據,並要盡量細化、科學化和定額化。


20229月13


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